২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসর
খাতের নাম | ২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরের প্রাক বাজেট | চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল (সরকারী সূত্রে) | মোট | |||
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
ব্যাংক জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি | |||||
কর আদায় | ১৩,১১,৭৪৫/= |
| ১৩,১১,৭৪৫/= | ১৫,৬২,৭৪৫/= | ১২,৫২,৭৪৫/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ও বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়ন পত্র ফি | ৩,১৫,০০০/= |
| ৩,১৫,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
আযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
গম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| ১১,২৮,৬০০/= | ১১,২৮,৬০০/= | ৮,৬৭,১০৬/= | ৮,২৯,৭০২/= |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
| ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= |
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
|
সরকারি থোক বরাদ্দ |
| ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি(পরিবহন খরচ) |
| ৩৩,৯৫,০০০/= | ৩৩,৯৫,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ১,৪০,০০০/= |
অন্যান্য | ৪৬,০০০/= |
| ৪৬,০০০/= | ১১,০০০/= | ১১,০০০/= |
মোট প্রাপ্তি = | ১৭,২২,৭৪৫/= | ৭৬,২৩,৬০০/= | ৯৩,৪৬,৩৪৫/= | ৫৯,০০,৮৫১/= | ৫৫,৩৩,৪৪৭/= |
ব্যয় | |||||
সংস্থাপন | |||||
চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
| ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা |
| ৭,৯৮,৬০০/= | ৭,৯৮,৬০০/= | ৫,৩৭,১০৬/= | ৫,২৯,৭০২/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
| ৪,১৬,০২৩/= | ৪,১৬,০২৩/= | ৪,১৬,০২৩/= | ৪,২৬,০২৩/= |
প্রিন্টিং, স্টেশনারী ও বিবিধ |
| ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৮০,০০০/= |
ভিজিডি,ভিজিএফ কেরিং বাবদ |
|
|
|
|
|
বিদ্যুৎ বিল বাবত খরচ |
|
|
|
|
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষন |
|
|
|
|
|
অন্যান্য ব্যয়/উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
উন্নয়ন মূলক ব্যায় | |||||
কৃষি প্রকল্প |
| ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন |
| ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত |
| ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= | ২৮,০০,০০০/= |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসূচি |
| ৬,৫০,০০০/= | ৬,৫০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= |
অন্যান্য |
|
|
|
|
|
সেচ ও খাল |
|
|
|
|
|
মানব সম্পদ উন্নয়ন (ট্রেনিং) |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
|
প্রতিবন্ধি সহায়তা |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
|
টিআর/কাবিখা/কর্মসৃজন ১০০দিন |
| ৩১,৬৫,০০০/= | ৩১,৬৫,০০০/= |
|
|
ওয়ার্ডসভা অনুষ্ঠান |
|
|
|
|
|
বাজেট সভা অনুষ্ঠান |
|
|
|
|
|
অন্যান্য (নিরীক্ষা ব্যয় ও অন্যান্য) |
| ১,১০,০০০/= | ১,১০,০০০/= | ১,০৯,০০০/= | ৯,০০০/= |
মোট ব্যয় |
| ৯৩,১৯,৬২৩/= | ৯৩,১৯,৬২৩/= | ৫৮,৭২,১২৯ | ৫৫,২৪,৭২৫/= |
সমাপনী জের |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS