মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

প্রস্তাবিত খছড়া বাজেট, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর

২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসর

খাতের নাম

২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরের প্রাক বাজেট

চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৫-১৬)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (২০১৪-১৫)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল (সরকারী সূত্রে)

মোট

প্রারম্ভিক জের:

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

 

 

 

 

 

ব্যাংক জমা

 

 

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক

 

 

 

 

 

প্রাপ্তি

কর আদায়

১৩,১১,৭৪৫/=

 

১৩,১১,৭৪৫/=

১৫,৬২,৭৪৫/=

১২,৫২,৭৪৫/=

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ও বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়ন পত্র ফি

৩,১৫,০০০/=

 

৩,১৫,০০০/=

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

আযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

গম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

 

১১,২৮,৬০০/=

১১,২৮,৬০০/=

৮,৬৭,১০৬/=

৮,২৯,৭০২/=

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ

 

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারি থোক বরাদ্দ

 

১৬,০০,০০০/=

১৬,০০,০০০/=

১৬,০০,০০০/=

১৬,০০,০০০/=

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি(পরিবহন খরচ)

 

৩৩,৯৫,০০০/=

৩৩,৯৫,০০০/=

১,৬০,০০০/=

১,৪০,০০০/=

অন্যান্য

৪৬,০০০/=

 

৪৬,০০০/=

১১,০০০/=

১১,০০০/=

মোট প্রাপ্তি =

১৭,২২,৭৪৫/=

৭৬,২৩,৬০০/=

৯৩,৪৬,৩৪৫/=

৫৯,০০,৮৫১/=

৫৫,৩৩,৪৪৭/=

ব্যয়

সংস্থাপন

চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী ভাতা

 

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা

 

৭,৯৮,৬০০/=

৭,৯৮,৬০০/=

৫,৩৭,১০৬/=

৫,২৯,৭০২/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়

 

৪,১৬,০২৩/=

৪,১৬,০২৩/=

৪,১৬,০২৩/=

৪,২৬,০২৩/=

প্রিন্টিং, স্টেশনারী ও বিবিধ

 

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

২,৮০,০০০/=

ভিজিডি,ভিজিএফ কেরিং বাবদ

 

 

 

 

 

বিদ্যুৎ বিল বাবত খরচ

 

 

 

 

 

অফিস রক্ষনাবেক্ষন

 

 

 

 

 

অন্যান্য ব্যয়/উন্নয়ন

 

 

 

 

 

উন্নয়ন মূলক ব্যায়

কৃষি প্রকল্প

 

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

 

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত

 

৩০,০০,০০০/=

৩০,০০,০০০/=

৩০,০০,০০০/=

২৮,০০,০০০/=

গৃহনির্মাণ ও মেরামত

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

শিক্ষা কর্মসূচি

 

৬,৫০,০০০/=

৬,৫০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

অন্যান্য

 

 

 

 

 

সেচ ও খাল

 

 

 

 

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন  (ট্রেনিং)

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

 

প্রতিবন্ধি সহায়তা

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

 

টিআর/কাবিখা/কর্মসৃজন ১০০দিন

 

৩১,৬৫,০০০/=

৩১,৬৫,০০০/=

 

 

ওয়ার্ডসভা অনুষ্ঠান

 

 

 

 

 

বাজেট সভা অনুষ্ঠান

 

 

 

 

 

অন্যান্য (নিরীক্ষা ব্যয় ও অন্যান্য)

 

১,১০,০০০/=

১,১০,০০০/=

১,০৯,০০০/=

৯,০০০/=

মোট ব্যয়

 

৯৩,১৯,৬২৩/=

৯৩,১৯,৬২৩/=

৫৮,৭২,১২৯

৫৫,২৪,৭২৫/=

সমাপনী জের

 

 

 

 

 


Share with :

Facebook Twitter